Odoo 19 · Ingenio Construcciones · Compras y Depósito

Control de facturas de compra

Qué cantidad propone Odoo cuando se factura una compra, y cómo avisa cuando la factura del proveedor no coincide con lo que efectivamente entró al depósito.

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Pedido o recibido: una decisión por producto

De este campo depende qué cantidad propone Odoo cuando se factura una compra.

Cada producto tiene, en su pestaña Compra, un campo llamado Política de control con dos valores posibles:

ValorQué propone al facturar
Sobre cantidades ordenadasLo que se pidió en la orden, haya llegado o no.
Sobre cantidades recibidasSolo lo que efectivamente entró al depósito y fue validado.

La diferencia se ve cuando la entrega es parcial. Si se pidieron 100 y llegaron 60, con ordenadas Odoo propone facturar 100; con recibidas, 60. Ninguna de las dos está mal: son dos formas de trabajar, y la que corresponde depende de qué se está comprando.

Para bienes, la política sana es sobre cantidades recibidas: no se paga lo que no entró. Para servicios no hay recepción que validar, así que Odoo los pone en ordenadas automáticamente —un flete, un alquiler, una certificación no pasan por el depósito—.

El valor se puede fijar por producto, pero también hay un valor por defecto para los productos nuevos. Conviene definirlo una vez al principio y no ir producto por producto después.

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Abrí un producto almacenable, pestaña Compra, y sacá el recorte donde se lee el campo Política de control con su valor y el desplegable desplegado mostrando las dos opciones: Sobre cantidades ordenadas y Sobre cantidades recibidas.
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Abrí un producto de tipo servicio que se compre —un flete, un alquiler— y sacá la misma pestaña Compra mostrando que la Política de control quedó en Sobre cantidades ordenadas. Sirve para explicar por qué los servicios se comportan distinto.
Cambiar la política no toca las órdenes viejasLa política se lee en el momento de crear la factura, no cuando se cargó la orden. Si se cambia de ordenadas a recibidas con órdenes ya confirmadas y a medio recibir, esas órdenes van a empezar a proponer cantidades distintas de las que proponían ayer. No es un error, pero desconcierta a quien factura. Si hay que cambiarla, conviene hacerlo con las órdenes abiertas al mínimo y avisar al área.
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Generar la factura desde la orden

Siempre desde la orden. Una factura suelta no se vincula con nada.

Con la orden confirmada, el botón Crear factura arma el borrador con las líneas, las cantidades que corresponden según la política, la moneda y el plazo de pago del proveedor. Queda en borrador para revisarla contra el comprobante real antes de confirmar.

Si la orden se factura en partes, el botón se puede usar varias veces: Odoo va descontando lo ya facturado y propone el saldo. La columna Facturado de cada línea de la orden lleva la cuenta.

Cargar la factura suelta desde Contabilidad y no desde la orden es el error que más cuesta después. Sin el vínculo, la orden queda para siempre como no facturada, el control de tres vías no puede funcionar, y el informe de compras muestra números que no cierran con los de Contabilidad. Si ya pasó, la factura tiene un campo para autocompletarse desde una orden de compra existente, que rearma el vínculo.

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Sobre una orden confirmada con recepción parcial —pedidas 5, recibidas 2— y con política Sobre cantidades recibidas, tocá Crear factura y sacá el borrador. Tiene que verse que la cantidad propuesta es 2 y no 5, junto con el documento de origen apuntando a la orden.
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Volvé a la orden de compra y sacá la pestaña Productos mostrando las columnas Cantidad, Recibido y Facturado con valores distintos entre sí. Es la vista que responde «qué me falta recibir y qué me falta facturar».
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En una factura de proveedor en borrador cargada a mano, mostrá el campo que permite autocompletarla desde una orden de compra anterior, con el desplegable abierto ofreciendo órdenes. Es el remedio para las facturas que se cargaron sueltas.
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La conciliación de tres vías

Compara orden, recepción y factura, y avisa cuando no coinciden.

Es una casilla de Compras > Configuración > Ajustes: Conciliación de tres vías: compras, recepciones y facturas. Al activarla, Odoo instala un control que compara los tres documentos y agrega a la factura de proveedor un indicador que dice si debería pagarse o no.

La lógica es la que usaría cualquier persona ordenada: se paga lo que se pidió, si además llegó, y si la factura dice lo mismo. Cuando los tres coinciden, el indicador queda en verde. Cuando la factura viene por más de lo recibido, avisa.

Sirve especialmente cuando las tres cosas las hacen personas distintas: uno compra, otro recibe y otro paga. En ese esquema nadie tiene los tres datos a la vista, y el control los junta.

No bloquea el pago: avisa. La decisión sigue siendo de quien paga, que puede tener un motivo legítimo —un anticipo, un servicio sin recepción— para pagar algo que el control marca. Lo que aporta es que la diferencia no pase inadvertida.

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Entrá a Compras > Configuración > Ajustes y sacá el recorte de la casilla Conciliación de tres vías: compras, recepciones y facturas, tildada y con su texto de ayuda legible.
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Con el control activado, abrí una factura de proveedor donde la cantidad facturada supere a la recibida y sacá la ficha mostrando el indicador que avisa que no debería pagarse. Que se lean también el documento de origen y las líneas con sus cantidades, para que se entienda de dónde sale la diferencia.
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Cuando los números no coinciden

Tres casos habituales y qué corresponde hacer en cada uno.

SituaciónQué hacer
La factura viene por más cantidad de la que llegóNo se corrige la factura: se verifica primero si falta validar la recepción. Si efectivamente no llegó, se reclama al proveedor y se factura solo lo recibido.
El precio de la factura no es el de la ordenSe revisa la lista de precios del proveedor y el contrato vigente. Si el aumento es correcto, se ajusta la línea de la factura y se actualiza la lista de precios; si no, se reclama.
Llegó más de lo pedidoSe ajusta la recepción a lo que realmente entró y se decide si se factura el excedente o se devuelve. Odoo permite recibir de más, no lo impide.

El principio que ordena los tres casos es el mismo: la factura se adapta a la realidad, no al revés. Modificar la recepción para que cierre con la factura hace que el stock del sistema deje de coincidir con el del depósito, que es un problema mucho más caro de arreglar que una diferencia de facturación.

Cuando la factura ya se confirmó y había un error, el camino es la nota de crédito por Contabilidad, no la edición del comprobante (ver Manual «Notas de crédito y débito»).

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Captura pendiente
Sacá una orden de compra donde una línea tenga Recibido mayor que Cantidad —se recibió de más—, mostrando las tres columnas de cantidades. Ilustra que Odoo permite recibir por encima de lo pedido y por eso el control posterior tiene sentido.
Dónde mirar antes de pagarLa orden de compra tiene todo junto: los botones inteligentes de arriba llevan a la recepción y a las facturas asociadas, y las columnas de la pestaña Productos muestran pedido, recibido y facturado en la misma fila. Antes de autorizar un pago dudoso, abrir la orden responde más rápido que cruzar tres pantallas distintas.